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10月25日,为加强单位财务收支的管理,安康市工信局(国资委)按照制定的内审工作制度对该局财务收支情况进行内审,充分发挥内审“免疫系统”功能,强化内审监督作用,有力地促进了全局机关财务管理和廉政建设的稳步推进。
内审组认真听取了办公室对今年1-9月份财务收支总体情况汇报,对机关财务人员工作态度的认真负责,收支增减情况分析的具体到位,财务管理工作严谨规范予以了充分肯定。对装订的凭证、财务报表逐一进行仔细审核,针对增幅较大支出情况的逐项分析,查找同比收支增减原因。对原始凭证的合法、合规情况,以及出现的不同意见做好审计讨论和记录,分析、研讨、归纳存在的问题,填写整齐内审情况报告单,和办公室及财务人员进行公开和讨论,“对症下药”研究制定切合实际的办法,及时反馈给主要负责人及分管领导,进一步规范全年的财务收支管理。
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